Дата проведения: 18-19 декабря 2024 года
Продолжительность: с10:00 до 13:30 (мск. вр.)
Семинар будет проходить на российской платформе Контур.Толк.
Целевая аудитория: Руководители компаний, принимающие стратегические финансовые решения; главные бухгалтеры, финансовые директора, несущие ответственность за налоговую и финансовую безопасность; владельцы бизнеса, стремящиеся защитить активы и легально повысить рентабельность.
Формат и результат:
• Живое общение с экспертом-практиком, а не теоретиком.
• Только применимые на практике знания, чек-листы и алгоритмы.
• Ответы на ваши самые острые вопросы в режиме открытого диалога.
Итог: Вы уйдете с готовым планом действий по адаптации вашего бизнеса к 2026 году, защищенными от ключевых рисков и вооруженными легальными инструментами налоговой оптимизации.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА-2026:
- Ключевые векторы налоговой реформы 2026.
- Анализ системных изменений: новые правила налогового администрирования, актуальный статус ЕНС и перспективы реформы.
- Трансформация основных налогов: НДС, прибыль, спецрежимы и зарплатные налоги.
- Практический разбор нововведений по каждому налогу: от новых ставок до изменений в порядке исчисления и уплаты.
- Правовая основа 2026 года: актуальные документы и разъяснения ФНС.
- Концентрированный обзор ключевых законов и официальных писем на старт реформы — основа для принятия верных решений.
2. «ДРОБЛЕНИЕ» БИЗНЕСА 2026: легальные схемы в условиях нового контроля
- Алгоритмы ФНС: как сейчас находят и доказывают необоснованное дробление.
- Инструкция по легальному разделению: пошаговый план без претензий при проверках.
- 7 рабочих моделей для законной оптимизации налоговой нагрузки.
3. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ТРУД: легальные модели и ключевые риски.
- Альтернативные формы занятости: работа с самозанятыми, аутсорсинг и аутстаффинг в новых реалиях. Как ФНС выявляет необоснованное применение спецрежимов.
- 8 легальных инструментов для снижения нагрузки по страховым взносам и НДФЛ: от корректного оформления до изменения структуры выплат.
- Актуальные налоговые риски: «красные» схемы, которые надо исключить.
4. НДС-ОПТИМИЗАЦИЯ: что еще можно сделать.
- Кейсы 2025: как ФНС доказывает необоснованную оптимизацию НДС.
- Инструменты косвенной экономии: работа с вычетами, льготами и договорами для снижения НДС к уплате.
- УСН + НДС: как использовать новые льготные ставки (5%, 7%) и освобождения.
- Легальные модели вместо дробления: обзор рабочих схем, которые не вызовут претензий ФНС.
5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2026: легальные пути снижения.
- Новые требования к обоснованию расходов.
- Практические схемы и рабочие кейсы: инвестиционные вычеты, региональные и отраслевые льготы, работа с убытками прошлых лет, учет отложенных налоговых активов и обязательств
- Материальная выгода и экономическое обоснование сделки для учета налога на прибыль
6. СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ: законные методы и оценка рисков.
- Механизмы выявления скрытых активов: как находят ваши активы.
- Легальные модели защиты имущества от взыскания: обзор инструментов.
- Оптимизация владения активами: анализ налоговых последствий при передаче имущества. Как минимизировать налоги при продаже актива и бизнеса.
- Персональная ответственность бухгалтера: как защитить личное имущество от рисков, связанных с профессиональной деятельностью.
7. Легальные операции с НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ в 2026 году.
- 3 модели иметь законную наличность в условиях усиленного контроля.
- Обновленные критерии банковского контроля: какие операции блокируют в первую очередь.
- Затраты на личные нужды законно.
8. НОВЫЕ РИСКИ БЛОКИРОВОК по 115-ФЗ и 161-ФЗ: алгоритмы защиты в режиме реального времени.
- Система онлайн-мониторинга Росфинмониторинга: как контролируют операции по картам и счетам.
- Мгновенная блокировка переводов: новые критерии и порядок оспаривания.
- Выездные проверки по сигналам ИИ: как формируются подозрения и что проверяют.
9. Стратегия построения ГРУППЫ КОМПАНИЙ: баланс между оптимизацией и рисками.
- Эффективные модели для бизнеса: организационно-правовые решения для создания группы компаний с учетом новых лимитов и требований.
- Критерии законного разделения бизнеса: как построить группу компаний, не попадая под признаки необоснованной налоговой выгоды и дробления.
- Совмещение налоговых режимов: применение льгот по УСН и НДС внутри группы компаний — новые возможности и ограничения.
Стоимость участия в дистанционном обучении: 25 500 руб. (при условии 100% предоплаты), 28 500 руб. (при оплате по факту в течение 30 календарных дней после обучения по гарантийному письму). НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 145 НК РФ. В стоимость входит: участие в обучении, материалы обучения в электронном виде.
Участники получат Сертификат об обучении по программе дополнительного образования (Лицензия ООО «А-Содружество» № 040937 от 28 августа 2020 г. Департамента образования и науки г. Москвы).
Заявки на участие высылать по адресу: seminar@a-community.ru