Финансовая безопасность бизнеса-2026: легальные пути снижения налоговой нагрузки

18-19 декабря 2025 г.
Онлайн-семинар

Дата проведения: 18-19 декабря 2024 года
Продолжительность: с10:00 до 13:30  (мск. вр.)
Семинар будет проходить на российской платформе Контур.Толк.

Целевая аудитория: Руководители компаний, принимающие стратегические финансовые решения; главные бухгалтеры, финансовые директора, несущие ответственность за налоговую и финансовую безопасность; владельцы бизнеса, стремящиеся защитить активы и легально повысить рентабельность.

Формат и результат:

•   Живое общение с экспертом-практиком, а не теоретиком.
•   Только применимые на практике знания, чек-листы и алгоритмы.
•   Ответы на ваши самые острые вопросы в режиме открытого диалога.

Итог: Вы уйдете с готовым планом действий по адаптации вашего бизнеса к 2026 году, защищенными от ключевых рисков и вооруженными легальными инструментами налоговой оптимизации.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1.  НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА-2026:

  • Ключевые векторы налоговой реформы 2026.
  • Анализ системных изменений: новые правила налогового администрирования, актуальный статус ЕНС и перспективы реформы.
  • Трансформация основных налогов: НДС, прибыль, спецрежимы и зарплатные налоги.
  • Практический разбор нововведений по каждому налогу: от новых ставок до изменений в порядке исчисления и уплаты.
  • Правовая основа 2026 года: актуальные документы и разъяснения ФНС.
  • Концентрированный обзор ключевых законов и официальных писем на старт реформы — основа для принятия верных решений.

2.  «ДРОБЛЕНИЕ» БИЗНЕСА 2026: легальные схемы в условиях нового контроля

  • Алгоритмы ФНС: как сейчас находят и доказывают необоснованное дробление.
  • Инструкция по легальному разделению: пошаговый план без претензий при проверках.
  • 7 рабочих моделей для законной оптимизации налоговой нагрузки.

3.  ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ТРУД: легальные модели и ключевые риски.

  • Альтернативные формы занятости: работа с самозанятыми, аутсорсинг и аутстаффинг в новых реалиях. Как ФНС выявляет необоснованное применение спецрежимов.
  • 8 легальных инструментов для снижения нагрузки по страховым взносам и НДФЛ: от корректного оформления до изменения структуры выплат.
  • Актуальные налоговые риски: «красные» схемы, которые надо исключить.

4.  НДС-ОПТИМИЗАЦИЯ: что еще можно сделать.

  • Кейсы 2025: как ФНС доказывает необоснованную оптимизацию НДС.
  • Инструменты косвенной экономии: работа с вычетами, льготами и договорами для снижения НДС к уплате.
  • УСН + НДС: как использовать новые льготные ставки (5%, 7%) и освобождения.
  • Легальные модели вместо дробления: обзор рабочих схем, которые не вызовут претензий ФНС.

5.  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2026: легальные пути снижения.

  • Новые требования к обоснованию расходов.
  • Практические схемы и рабочие кейсы: инвестиционные вычеты, региональные и отраслевые льготы, работа с убытками прошлых лет, учет отложенных налоговых активов и обязательств
  • Материальная выгода и экономическое обоснование сделки для учета налога на прибыль

6.  СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ: законные методы и оценка рисков.

  • Механизмы выявления скрытых активов: как находят ваши активы.
  • Легальные модели защиты имущества от взыскания: обзор инструментов.
  • Оптимизация владения активами: анализ налоговых последствий при передаче имущества. Как минимизировать налоги при продаже актива и бизнеса.
  • Персональная ответственность бухгалтера: как защитить личное имущество от рисков, связанных с профессиональной деятельностью.

7.  Легальные операции с НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ в 2026 году.

  • 3 модели иметь законную наличность в условиях усиленного контроля.
  • Обновленные критерии банковского контроля: какие операции блокируют в первую очередь.
  • Затраты на личные нужды законно.

8.  НОВЫЕ РИСКИ БЛОКИРОВОК по 115-ФЗ и 161-ФЗ: алгоритмы защиты в режиме реального времени.

  • Система онлайн-мониторинга Росфинмониторинга: как контролируют операции по картам и счетам.
  • Мгновенная блокировка переводов: новые критерии и порядок оспаривания.
  • Выездные проверки по сигналам ИИ: как формируются подозрения и что проверяют.

9.  Стратегия построения ГРУППЫ КОМПАНИЙ: баланс между оптимизацией и рисками.

  • Эффективные модели для бизнеса: организационно-правовые решения для создания группы компаний с учетом новых лимитов и требований.
  • Критерии законного разделения бизнеса: как построить группу компаний, не попадая под признаки необоснованной налоговой выгоды и дробления.
  • Совмещение налоговых режимов: применение льгот по УСН и НДС внутри группы компаний — новые возможности и ограничения.

Стоимость участия в дистанционном обучении: 25 500 руб. (при условии 100% предоплаты), 28 500 руб. (при оплате по факту в течение 30 календарных дней после обучения по гарантийному письму). НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 145 НК РФ. В стоимость входит: участие в обучении, материалы обучения в электронном виде.

Участники  получат Сертификат об обучении по программе дополнительного образования (Лицензия  ООО «А-Содружество» № 040937 от 28 августа 2020 г. Департамента образования и науки г. Москвы).

Заявки на участие высылать по адресу: seminar@a-community.ru



Адрес:

125252, г. Москва,
Ходынский б-р, дом № 2, этаж 3, помещение Ж-29

Для корреспонденции:

121248, г. Москва,
Кутузовский проспект, д.9, корп. 1, оф. 99